*responsabilidades*:
cotidianas:
- diseñar, ejecutar y evaluar auditorías operativas, financieras y contables según el plan anual.
- evaluar la eficiencia y homologación de procesos mediante auditorías programadas.
- evaluar controles internos en operaciones y administración de información en plazas.
- analizar eficiencia y efectividad de procesos, alineación con políticas y prevención de riesgos.
- implementar control interno y dar seguimiento a medidas correctivas de auditorías en plazas.
- validar registro de información de clientes para mejorar la calidad de la base de datos de la cartera de crédito.
- asegurar la integración correcta de reportes de cierre y dar seguimiento a observaciones.
- evaluar eficiencia de procesos relacionados con carga tributaria y cumplimiento fiscal.
- ofrecer capacitación continua sobre controles internos y mejores prácticas.
- elaborar informes detallados de hallazgos de auditoría y recomendaciones.
periódicas:
- planificar y ejecutar auditorías internas para evaluar eficacia y eficiencia de controles internos.
- identificar, evaluar y gestionar riesgos potenciales en áreas clave mediante revisiones programadas.
- atender requerimientos de auditores externos y asesores para cumplimiento normativo.
- identificar oportunidades para mejorar procesos y controles, haciendo seguimiento a recomendaciones y evaluando acciones correctivas.
- colaborar en la identificación y gestión de riesgos financieros y operativos.
eventuales:
- coordinar la implementación de control interno en áreas clave de la organización.
- validar manuales de procesos para fomentar el control interno en la empresa.
- participar en capacitaciones sobre control interno y prevención de lavado de dinero (pld) para la formación del personal.
tipo de puesto: tiempo completo
salario: $20,000.00 al mes
horario:
- turno de 8 horas
lugar de trabajo: empleo presencial