*asegurar la existencia, diseño y funcionalidad efectiva de un sistema de control en la unidad de negocio.
*
a través del diseño, implementación, monitoreo y documentación de un sistema de control que prevenga, detecte, corrija y comunique en tiempo las posibles desviaciones a políticas y procesos establecidos.
*main responsibilities*:
- establecer canales de comunicación con las áreas de las unidades de negocio para la identificación de los principales riesgos internos operativos de la empresa.
- capacitar y actualizar guías de vanguardia para el diseño de un sistema de control interno que permita a las áreas estar en cumplimiento con los objetivos de la empresa y regulaciones relacionadas de manera eficiente.
- supervisar y evaluar impactos en el sistema de control interno por cambios internos en la empresa y/o de regulaciones.
- mantener con una opinión objetiva e independiente informando a los responsables del negocio sobre de la evaluación de los controles internos.
- asegurar el seguimiento y conclusión de los casos especiales recibidos, así como su reporte a la alta gerencia.
- desarrollar documentación y mapear las actividades de control para procesos administrativos y operativos
- realizar proyectos de automatización de controles
*position challenges*:
- creación de una red que permita conocer los eventos que impactan el ambiente de control del negocio
- configurar las herramientas y apoyar en el diseño de la metodología con la que la empresa identifica, administra y documenta sus riesgos y controles.
- asegurar el seguimiento y conclusión de las denuncias recibidas.
- evaluar deficiencias y mejores prácticas detectadas en las auditorias para atender riesgos y oportunidades.
- mantenerse actualizado con las regulaciones que puedan traer cambios significativos al ambiente de control.
*qualifications*:
- educación: profesional de licenciatura en contabilidad, administración o ingeniería industrial
- dominio idioma inglés*: avanzado, preferentemente
*experiência requerida*:
- mínimo de 6 - 8 años de experiência en áreas de auditoría o control interno
- experiência en análisis de riesgos, relacionado con procesos operativos de un negocio
*conocimientos requeridos*:
- conocimientos básicos del giro del negocio
- marcos de control interno
- procedimientos de auditoría
- excel avanzado, manejo de bases de datos
- sistemas de gestión
*competencias críticas*:
- honesto y confiable
- alto grado de responsabilidad
- enfoque a resultados
- proactivo y solución de problemas
- administración de procesos
- búsqueda constante de mejora continua
*otras competencias*:
- enfoque al cliente y desarrollo de alianzas
- trabajo en equipo
- negociación
- técnicas de prevención de fraude y análisis de riesgos
- marcos de referencia de control interno i.e.
coso
*internal/external relations*:
internas
- vicepresidentes y directores
- gerentes y jefes de área
- evaluación de procesos / auditoría interna
- tecnología de información y sistemas
- contraloría
externas
- auditores
- desarrolladores de tecnología
- consultores
*cemex diversity and inclusion statement*:
en cemex, reconocemos la diversidad del mundo en el que vivimos y en el que hacemos negocios.
respetamos la diversidad, abordamos la inclusión y la no discriminación de cualquier persona talentosa, sin importar su género, capacidad física, edad, orientación sexual, cultura, origen étnico, religión, afiliación política, estado civil, embarazo / maternidad / paternidad y nacionalidad.
promovemos una cultura de equidad para la construcción de un negocio sostenible y el bienestar y desarrollo de los empleados de cemex.