Seguimiento de cobranza a clientes vía telefónica y por correo.
registro de notas de crédito por descuento, emisión complemento de pagos, aplicación de anticipos y notas de crédito por devolución o descuento.
emitir y enviar cfd de cobranza a los clientes (xml y pdf)
emitir reportes de cobranza actualizados a la fecha de emisión.
realizar reportes para tesorería
registro de seguimiento de cobranza por factura en erp
generar el reporte mensual de saldos de cuentas por cobrar
generar el reporte de las notas de crédito
reducir hasta eliminar la cartera vencida
realizar la apertura y cierre de caja.
realizar corte de caja
revisar timbrado de facturas
emitir facturas de mostrador (factura global)
ejecutar el cobro de facturas a crédito y de contado a los clientes.
manejo de caja chica y fondo de caja
registro de gastos y cxp en el erp.
envío, seguimiento, aprobación y alta de solicitudes de crédito
registro en drive de clientes el cambio de condición de pago de clientes según solicitud de crédito