Importante empresa inicia la búsqueda de un:
- *auditor interno contable*_
- *requisitos*:_
escolaridad: contador público, licenciaturas en áreas económico administrativas.
experiência: 3 años como auditor interno, control de procesos administrativos, desarrollo de políticas y procedimientos de control administrativo, elaboración y manejo de inventarios cíclicos.
software: office, internet, sistemas aspel.
competencias: organizado, ética, firmeza, negociador, seguridad.
- *conocimientos*:_
- administración de personal, _*auditorias a cedis*_, trabajo administrativo del área de ventas, control de presupuesto de gastos, crédito y cobranza, manejo de almacenes, _*experiência en manejo de productos perecederos*_, control de inventarios, capacitación de personal, manejo y desarrollo de equipos de trabajo, habilidad tecnológica, gestión de la calidad, logística de _*rutas de reparto*_, presupuestos_
- planificación y control, gestión de los recursos, impacto económico de la toma de decisiones, habilidad de dirección, toma de decisiones.
desarrollo de relaciones, habilidad de negociación, orientación estratégica._
- *actividades*:_
coordinar la toma de inventarios físicos mensuales y anuales de planta y diarios en cedis, así como la carga de existencias; seguimiento a los movimientos al inventario, análisis de la toma de inventarios físicos aleatorios en los diferentes almacenes, realizar análisis de riesgos de las diferentes áreas de la empresa, contribuyendo a la mejora administrativa y de control.
aseguramiento del proceso de gestión de riesgos empresarial.
elaborar manual de procedimientos de auditorías internas y elaborar el calendario anual de auditoras internas, dar seguimiento a la implementación de mejoras autorizadas, derivadas de las auditorias, realizar auditorías administrativas y operativas contribuyendo a la mejora de los centros de distribución y diferentes departamentos de la empresa.
dar seguimiento a las acciones correctivas derivadas de las auditorias, realizar inventario de activo fijo y mantenerlo actualizado, elaboración de informes a dirección general.
planear, dirigir, organizar la verificación y evaluación del sistema de control interno, verificación de la fiabilidad de las diferentes áreas como son: ventas, crédito, cobranza, costos, compras, revisión de áreas administrativas (nominas y contabilidad, etc.).
evaluación objetiva e independiente de los sistemas de control interno y los procesos que contribuyen a asegurar la precisión financiera hasta controles internos de cumplimiento normativo y operacional, análisis de gastos de los cedis, revisión de políticas y procedimientos de control interno de las diferentes operaciones de la empresa, apoyar en la prevención de pérdidas mediante la revisión de riesgos y controles que la dirección identifique y se encuentre gestionando, mantener permanentemente informados a la dirección general acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento; evaluación y coordinación del cumplimiento administrativo del parque vehicular, las demás que le asigne la dirección general, de acuerdo con el carácter de sus funciones.
- *ofrecemos*:_
- horario: de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábados de 8:00 a 12:00 horas_
- sueldo mensual: $ 25,000 a $28,000 brutos._
- zona de trabajo: san juan del rìo_
- prestaciones de ley, imss, infonavit, afore, etc.
prestaciones superiores a la ley, vacaciones: 1 día más (de acuerdo a la ley) a partir de segundo año de servicio, prima vacacional del 30%, 20 días de aguinaldo, seguro de vida, en vales de despensa mensuales, despensa mensual en especie.
_transporte ( de acuerdo a la ruta establecida)
- interesados postularse por este medio._
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $25,000.00 - $28,000.00 al mes
tipo de jornada:
- turno de 8 horas
lugar de trabajo: on the road
fecha de inicio prevista: 09/03/2025